外贸企业出口退税网页版详细流程、图文、解析

 

来源:会计之家   时间:2022-07-30   浏览量:826次


 

摘要:网页版出口退税申报系统,在部分城市推广没有全面开始推广。有兴趣的企业可以尝试使用,生成申报数据和单机软件是一样的,外贸企业出口退税网页版详细流程、图文、解析如下。

 

 

那么大家通过那个系统登陆呢?就是通过出口退税综合服务平台在线申报,有的地区通过单一窗口登陆

 

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登陆进来后如下图:

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如果没有找到签名设备处理方法如下:

1) 接上签名设备,

2) 安装驱动程序

3) 如果是ie浏览器用ie11以上,

4) 网页设置兼容模式,该用搜狗浏览器

注意:无纸化密码和单机软件无纸化密码一样的

点确定后进入系统,如果是第1次使用不要忘记要用全年反馈更新,这样才可以把以前申报过的数据接收到网页版里。

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然后就可以进行数据采集了。

数据采集方法有两种:一是下载导入到系统,二是手工录入。二者效果一样。

外贸企业下载数据:一个是报关单数据,一个是进项发票

电子口岸数据下载导入:点外部信息,报关单采集。

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报关单下载又给我们提供两种方法:导入和客户端工具下载。

导入这样操作:点导入下载解密软件,然后到电子口岸下载数据,通过解密软件解密后导入。

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这样数据就解密了,然后读入系统中。

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还可以采用客户端工具下载数据,这个需要到网站右上角客户端下载,下载后解压,输入电子口岸密码,可以直接读入到系统中

如图:

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把数据选中,然后点数据检查,检查后看检查结果,如图

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贸易性质检查显示:可退税,说明这个报关单可以申报,然后点更新信息

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关单信息是绿色有信息可以申报,如果是红色信息没有到,暂时不能申报。

以上是报关单数据采集,下面介绍进项发票数据下载

外部信息-外部数据采集-发票数据采集-增值税发票-发票接收

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然后看发票信息,如果是一类和二类企业有认证信息可以申报,三类和四类必须有稽核信息才可以申报退税.

以上把报关单数据和进项发票数据准备好以后就可以做数据匹配了

在外部信息-外部数据采集-业务配单-数据匹配(河南省叫底账配单)

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开始配单:在左面输入报关单号码,右面输入进项发票号码,补齐出口发票号码,然后点提交,这样数据就自动到了出口明细进货明细里了,不用手工录入.

在退税申报-出口/进货明细采集

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以上就是外部数据操作,不用手工录入.

还可以手工录入:

打开申报系统,这个所属期录入正常大于等于出口月份都可以,个别地区要求用当前月份申报就是当前月份是几月就录入几月。

退税申报-出口/进货明细采集出口明细新建

打开如图:

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先录入出口明细,再录入进货明细

申报年月:自动出来,与所属期保持一致。

关联号:是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月+流水号(2019060001,或申报年月后四位+部门代码+流水号(1906010001)。

申报批次:同一个申报年月第1次申报就是01,第2次申报就是02

序号:4位流水号,如:00010002...如果不会录入后点序号重排。

出口报关单号:18位海关编号+0+2位项号,例:123456789987654321+0+01

录入:123456789987654321001,如果是第2条数据加 002

出口日期:报关单上的出口日期,企业注意不是申报日期。可以到电子口岸查询。

美元离岸价:美元离岸价格为FOB价格,如果成交方式为CIF或其他,应折成FOB,是换汇成本监测的重要参考数据(如果是其他币种成交的都要换算成美元)

美元汇率:100 外币兑人民币汇率。汇率是6.8834,这样录入688.34

人民币离岸价:人民币FOB 价。回车自动出来

商品代码:按出口报关单的商品代码填写,先录入前8位,如果没有再录入10位。

商品名称:自动出来,不用修改

申报商品代码:一般和商品代码保持一致。个别税局要求不填写。出口商品需按照主要原材料退税率申报退(免)税的,填写主要原材料商品代码。

出口数量:就看计量单位是哪个按那个单位录入

进料登记册号:进料加工业务的填写此栏,否则置此栏为空。

出口发票号码:开具出口发票的号码,如果开具多张可以用”-“来录入。开具多张发票录入方法:32145612-16,这样代表是5张发票。

代理证明号:代理出口才需要录入,否则不用录入。规则:出口代理证明编号+2位项号。

以上数据录入后基本上可以了。

再录入进货明细,点新建

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申报年月:回车自动出来,建议企业不要修改。与出口明细保持一致。

申报批次:同一个申报年月第1次申报就是01,第2次申报就是02

序号:4位流水号,如:00010002...如果不会录入后点序号重排。

关联号:是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月+流水号(2019060001,或申报年月后四位+部门代码+流水号(1906010001)。

【税种】V:增值税C:消费税。

发票号码:增值税发票右上角8位号码。(进项发票导入了,录入。否则不需要录入)

发票代码:增值税发票左上角10位号码。

发票开票日期:进货凭证开票日期,一般为增值税专用发票的填开日期。

供货方纳税号:供货方的纳税人识别号或社会信用代码。

进货凭证号:如果是增值税专用发票,填写增值税专用发票的发票代码+发票号码共同组成的18位数字,否则填写其它退税凭证的号码。

商品代码:按出口报关单的商品代码填写,先录入前8位,如果没有再录入10位。

商品名称:自动出来,不用修改

出口数量:就看计量单位是哪个按那个单位录入

计税金额:增值税发票不含税价格

法定征税税率:为增值税专用发票上的税率

税额:为增值税的税额

退税率:填写商品码库对应出口商品的退税率

以上数据录入后点保存可以了。

再到退税申报-数据申报-数据检查-做关联检查

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关联检查看已通过关联号码是否都通过了,还有换汇成本是否正常.如果都没有问题就可以生成申报数据了.

点退税申报-数据申报-生成退税申报数据-一键生成汇总

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就生成汇总表,再点生成申报数据.

生成申报数据后,到申报数据查询里可以看到数据。

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点远程申报后,点反馈接收。

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查看疑点

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有疑点,要处理点数据撤消,处理疑点。没有疑点可以确认申报。

确认申报后,看看审核状态,如果是已完成,即申报成功。

 



 

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